区审计局强协同聚合力 审计整改工作格局再扩延
时间:2025-01-16 14:01 来源:办公室(区委审计办秘书科) 浏览次数:

区审计局始终把督促推动审计整改作为审计监督的重要一环,不断优化方法促整改,探索构建国家审计整改与内部审计多元协同新模式,通过审计整改成果转化揭示普遍问题、防范潜在问题;互通审计整改标准促进内审发现问题整改到位、整改标准衔接。

审计整改成果双向转化促成效。一方面,内审机构将审计机关查出问题整改情况作为内审工作安排的重点关注事项,通过开展专项治理、自查自纠,避免本单位同类问题屡审屡犯;另一方面,对照审计机关指出的问题,加强分析研判,并结合单位特性规范内部各项业务流程、规章制度,强化内部风险防控,为审计发现问题整改到位筑牢根基。

审计整改标准实时互通提质效。内审机构通过设置专人与审计机关及时互通整改工作开展情况,审计机关通过解读审计整改方面的政策法规,依托审计机关整改工作总体部署,为内审发现问题整改提供标准指导,实现内审发现问题整改到位与审计整改标准衔接的良性互动。

目前,4家单位试行出台《内部审计监督与国家审计监督贯通协同工作清单机制》,进一步推动审计整改工作提质增效。下步,区审计局将深化协同新模式,汇聚整改监督合力,持续完善内外联动贯通的审计整改工作大格局。