索引号: 002944005/2024-88060 组配分类: 工作信息
发布机构: 区审计局 发文日期: 2024-11-28
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
市内审协会海曙分会“两化”内审服务促提升 统筹规划助发展
时间:2024-11-28 09:18 来源:办公室(区委审计办秘书科) 浏览次数:

市内部审计协会海曙分会持续推进“强质量 出成效”内审服务工作,开展内审走访及指导服务,助力会员单位内审工作提高成效。

一是实现内审指导服务精准化。结合国家审计情况和行政事业会员单位需求,海曙分会聚焦内审工作的本质核心,系统讲解“什么是内审”“如何开展内审项目”,强调内部审计是在组织内部建立一种独立的监督评价机制,犹如组织“健康体检员”,进而分解内审项目,包括审计流程和审计方法,以及起草审计通知书、报告等业务文书,系统清晰呈现了完整的内审项目流程。海曙分会还推动区全媒体中心内审工作小组首次不通过第三方社会审计机构,完成公务车使用管理专项审计项目。

二是推进内审项目统筹高效化。围绕当前内审工作现状、面临的挑战,结合国企会员单位优化内部审计资源的需求,指导国企会员单位提高内审项目统筹力度、优化审计资源,提供内审工作中长期规划建议,推动实现内部审计项目全覆盖。海曙分会推动区开投集团出台内部审计中长期规划和制定五年内部审计项目清单,明确各阶段内审工作重点领域、关键任务与时间节点,确保通过系统全面的内审工作,及时发现问题与潜在风险,护航国企稳健发展。


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图为海曙内审分会走访区开投集团.JPG